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宝鸡市陈仓区供销合作社联合社2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 09:47:54
来源:财政局

一、部门主要职责

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定,本部门主要职责是:

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全区供销合作经济发展规划,指导全区供销合作社企业改革改制。向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见与要求,协调与区政府有关部门及其它社会组织的关系,保护供销社企业的合法权益。

2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务,对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、管理运营本级社有资产,加强全区基层供销社企业资产的监督管理。指导基层供销社加强组织建设,促进民主管理,密切同农民关系,加强协作,发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社,开拓市场,建立健全完善的农村、社区综合服务体系。

4、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理。

5、承办区政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

(一)大力推进项目建设,增强企业发展后劲

强力推进所属企业项目建设,大力开展跑项目、争资金工作,着力规划包装一批有市场前景、有发展潜力、能够实际操作或突破发展的项目充实到新网工程建设项目库,为今后项目建设和争取资金奠定基础。

(二)巩固提升传统业务,开拓新的经营项目

1、继续抓好以化肥为主的农资经营。

2、以专业协会和专业社为依托,认真搞好农产品经营。

3、以区工业品协会及配送中心为龙头,以镇级超市、村级店为基础,认真做好日用工业品组织供应。

4、创新经营服务方式和内容。着力开展新型经营业务,努力实现转型突破,使基层社真正成为农村综合服务中心和骨干。

(三)健全完善各项制度,强化和规范企业管理。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制15人,其中事业编制15人;实有人员14人,事业人员14人。单位管理的离退休人员14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,价值0元,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1846840元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,区供销联社收入预算为1846840元,较上年增长20%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是单位人员增加。

2018年,区供销联社支出预算为1846840元,包括人员经费和公用经费支出1846840元,占支出总额100%;专项业务经费支出0元,占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长20%,增长的主要原因是单位人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,区供销联社财政拨款收支1846840元,较上年增长20%,增长的主要原因是单位人员增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,区供销联社一般公共预算拨款1846840元,较上年增长20%,增长的主要原因是单位人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况

(1)归口管理的行政单位离退休(2080501)203087元,与上年持平。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)189112元,较上年增长11%,原因是单位人员增加。

(3)死亡抚恤(2080801)24000元,与上年持平。

(4)其他优抚支出(2080899)38952元,与上年持平。

(5)行政单位医疗(2101101)84423元,较上年增长17%,原因是单位人员增加。

(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)46800元,较上年增长3%,原因是单位人员增加。

(7)行政运行(2160201)1162466元,较上年增长11%,原因是单位人员增加。

(8)住房公积金(2210201)98000元,较上年增长7%,原因是单位人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区供销联社支出预算为1846840元,其中:

(1)工资福利支出1384681元,较上年增长11%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是单位人员增加。

(2)商品和服务支出126100元,较上年增长26%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是增加交通费用补贴。

(3)对个人和家庭的补助支出336059元,较上年增长36%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是增加退休人员补差。

(四)政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国(境)费用0元,与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费0元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元与上年持平。

3、2018年公务接待费1000元,比上年减少1000元,下降50%,主要原因是压缩费用开支。

4、2018年会议费3000元,比上年减少2000元,下降40%,主要原因是压缩费用开支。

5、2018年培训费0元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算1846840元,比2017年预算增加377405元,增长20%,主要原因是单位人员增加。

(八)政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

九、专业名词解释

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

附:2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目分)

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目分)

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(供销联社)