一、部门主要职责
1、负责局属企业生产经营、企业改革的综合指导、协调、监督、服务工作,并对国有企业资产实施监督。
2、按有关规定负责拍卖、典当、再生资源利用、租赁、废旧金属、旧机动车交易、成品油等特殊流通行业的监督管理。
3、建立完善对外贸易促进体系,组织落实促进外贸增长方式转变的政策措施。
4、推进流通体制改革和流通产业结构调整;指导流通业、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5、培育完善城乡市场体系,指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
6、负责局机关和下属单位的干部人事、人才等方面的管理工作;做好局机关离退休人员的服务工作。
7、承办区政府交办的其它事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
(一)经济目标
完成社会消费品零售总额77亿元,新增限上企业3户;完成外贸进出口额1.5亿元,新增外贸企业1户;完成招商引资2亿元;完成固定资产投资2.8亿元。
(二)工作措施
1、狠抓内贸增长。一是借鉴兄弟县区先进经验,积极向区政府申请,为每户限上企业和统计员每月发放150元的统计补助,调动企业和统计员积极性,做到应报尽报,同时做好统计员的业务培训;二是下功夫培育挖掘区内商贸流通企业潜力,增大限上企业基数。
2、借力发展外贸。一是以科技园区建设省级外贸出口基地为契机,招商引进外贸企业;二是以政策促发展,支持区内外贸企业做大做强。
3、促进夜间经济发展。借着“陕菜之乡”影响力,抓好美食街区建设,发展会展经济、旅游经济,本着丰富居民生活的原则,促进夜间消费。
4、继续抓好精准扶贫工作。按照区上的统一要求,继续抓好包扶村(香泉镇麻池村)的精准扶贫工作,确保按期按标准完成扶贫任务。
5、做好电商扶贫工作。结合我区实际建立镇村服务站点,加大电商人才培训和贫困户开网店工作。
6、抓好项目建设。加大鑫泰商城转型升级改造、天香坊早餐示范工程车间建设、晨昊社区蔬菜流通网络建设、汇丰农副产品交易中心冷链建设等项目的跟踪协调力度,为城乡市场体系建设、商贸流通网络建设等项目创造良好的投资发展环境,确保全系统招商引资、固定资产投资和争取上级资金等指标稳定增长。
7、认真抓好成品油的市场监管、行业的安全生产,力争创造一个良好的商务工作环境。
8、切实做好对系统企业的监管,帮助企业开拓经营思路,拓展经营范围,维护职工稳定,抓好系统的党建和党风廉政、信访维稳、精神文明建设,以崭新的精神面貌迎接新的机遇与挑战。
三、部门预算单位构成
陈仓区商务局的部门预算由部门本级(机关)构成,无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制8人;实有人员9人,其中行政9人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1096530元,政府性基金预算当年拨款0元。
七、部门收支预算编制的依据及测算说明
工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。
八、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年,区商务局收入预算为1096530元,较上年增长18.17%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。2018年,区商务局支出预算为1096530元,包括人员经费和公用经费支出1096530元,占支出总额100%;专项业务经费支出0元,占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长18.17%,增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。
(二)财政拨款收支情况。
2018年区商务局财政拨款收支1096530元,较上年增长18.17%,增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,区商务局一般公共预算拨款1096530元,较上年增长18.17%,增长的主要原因是:单位人员增加1名及人员工资正常调整。
2、支出按功能分类的明细情况
(1)行政运行(2011301)824559元,较上年增长17.79 %,原因是单位人员增加1名及人员工资正常调整。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)122485元,较上年增长20.41%,原因是单位人员增加1名及养老保险基数正常增长。
(3)死亡抚恤(2080801)3600元,与上年持平。
(4)行政事业单位医疗(21011)82886元,较上年增长23.37%,原因是单位人员增加1名、单位人员医疗补助正常调整及医疗保险基数正常增长。
(5)住房公积金(2210201)63000元,较上年增长12.5%,原因是单位人员增加1名,住房公积金预算增加。
3、支出按经济分类的明细情况
2018年区商务局支出预算为1096530元,其中:
(1)工资福利支出913680元,较上年增长22.27%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:单位人员增加1名、住房公积金科目调入及人员工资正常调整。
(2)商品和服务支出146850元,较上年增长88.26%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:单位人员增加1名及增加了商务执法业务。
(3)对个人和家庭的补助支出36000元,较上年下降64.95%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是:住房公积金科目调整到了工资福利支出科目。
(四)政府性基金预算情况
2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费、会议费及培训费预算情况
1.2018年因公出国(境)费用0元,与上年持平。
2.2018年公务用车购置及运行维护费10000元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费10000元,与上年持平。单位固定资产199919元。
3.2018年公务接待费2600元,与上年持平。
4.2018年会议费4400元,与上年持平。
5.2018年培训费0元,与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算146850元,比2017年预算增加68850元,增长88.26%,主要原因是单位人员增加1名及增加了商务执法业务。
(八)政府采购预算情况
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
九、专业名词解释
1.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2018年部门综合预算明细表
1、部门综合预算收支总表
2、部门综合预算收入总表
3、部门综合预算支出总表
4、部门综合预算财政拨款收支总表
5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目分)
6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目分)
7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目分)
8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目分)
9、部门综合预算政府性基金收支表
10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表
11、部门综合预算专项业务经费支出表
12、部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表
以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。