一、部门主要职责
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。
2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。
3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;负责农村和城市社区科普工作的组织实施;开展青少年科普教育和科技活动;负责区实施《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作。
4、促进并开展所属学会、协会、研究会、厂矿科协群众团体的科技人员继续教育和技术培训工作。
5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议,促进科学技术成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定和农民技术人员的职称评审工作。
6、开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者友好交往。
7、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。
8、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科技人才,推荐科学研究和科技进步奖项。
9、兴办符合区科协宗旨的社会公益事业,负责科技场馆的建设和管理。
二、2019年度部门主要工作任务及目标
1、以学习贯彻党的十九大精神、深化科协改革精神为主线,推进《科普法》实施;
2、以提升全民科学素质为核心工作任务,面向基层开展多种形式科普宣传与科技培训活动,着力举办陈仓区第27届“科技之春”宣传月暨文化科技卫生“三下乡”综合示范活动和“全国科普日”集中科普宣传活动;
3、完善科普创新机制,建立健全基层科普组织,推动区少年科普馆、科普教育基地机制完善,支持农村科普组织社会团体改革,加快城乡公众科普设施建设;
4、加快科普惠农兴村、社区科普益民项目建设与科技助力精准扶贫工程推进。
5、探索成立陈仓区科技工作者之家,建立科技工作者家数据库。
三、部门预算单位机构设置
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位固定资产总额302940元,其中:车改后保留公务车辆1辆(科普宣传车),固定资产23.5万元;单价20万元以上的设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单位20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效管理情况说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款506248元,政府性基金预算当年拨款0元。
七、部门收支预算编制的依据及测算说明
工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。
八、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年,区科协收入预算为506248元,较上年增长3.4 %,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是工资增长。
2019年,区科协支出预算为506248元,包括人员经费和公用经费支出506248元,占支出总额100 %;专项业务经费支出0元。
(二)财政拨款收支情况
2019年,区科协财政拨款收支506248元,较上年增长3.4 %,增长的主要原因是工资增长。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况:
2019年,区科协一般公共预算拨款506248元,较上年增长3.4 %,增长的主要原因是工资增加。
2、支出按功能分类的明细情况:
(1)科学技术支出(206)393851元,较上年增长2.6%,原因是工资增长。
(2)社会保障和就业支出(208)48537元,较上年增长1.7 %,原因是工资增长引起保障缴费略有增幅。
(3)卫生健康支出(210)27860元,较上年下降8.7 %,原因是预算基数下调。
(4)住房保障支出(221)36000元,较上年增长28.6 %,原因是住房公积金基数预算上调。
3、支出按经济分类的明细情况:
2019年区科协支出预算为506248元,其中:
(1)工资福利支出389048元,较上年增长7 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是工资增长和经济科目调整。
(2)商品和服务支出117200元,与上年持平,全部为公用经费支出。
(3)对个人和家庭的补助支出0元,较上年下降100 %,下降的主要原因是科目调整。
(四)政府性基金预算收支情况
2019年本部门无政府性基金预算收支,与上年持平,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支,与上年持平,并已公开空表。
(六)“三公”经费、会议费及培训费预算情况
1、2019年“三公”经费预算总额8200元,其中:
(1)2019年因公出国(境)费用0元,与上年持平。
(2)2019年公务用车购置及运行维护费0元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。
(3)2019年公务接待费8200元,与上年持平。
2、2019年会议费预算7110元,与上年持平。
3、2019年培训费预算1000元,与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况
2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算9000元,与上年持平。
(八)政府采购预算情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
九、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2019年部门综合预算明细表
1、部门综合预算收支总表
2、部门综合预算收入总表
3、部门综合预算支出总表
4、部门综合预算财政拨款收支总表
5、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
6、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)
8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)
9、部门综合预算政府性基金收支表
10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表
11、部门综合预算专项业务经费支出表
12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表
13、部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表
16、部门整体支出绩效目标表
17、专项资金整体绩效目标表
★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。