政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

中共宝鸡市陈仓区委宣传部2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:55:27
来源:财政局

一、部门主要职责

(一)宣传党的路线、方针、政策,根据中、省、市委宣传部和区委的部署,围绕区委、区政府中心工作,制定和实施全区宣传思想工作任务、政策和措施;指导全区理论学习、宣传和研究工作。

(二)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全区新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导;指导、协调全区文化、新闻出版、广电、文物工作;指导全区宣传思想文化系统各单位工作;联络、协调来区采访的新闻媒体和记者,管理全区新闻从业人员。

(三)指导、组织、协调全区对外宣传和文化交流活动;组织推动全区新闻发布工作,协调并会同有关部门做好境外来访记者的引导和服务;归口管理、统筹协调互联网舆情引导和信息发布工作。

(四)培育和践行社会主义核心价值观;规划部署、组织开展全区思想政治教育工作,研究掌握思想动态,制定实施加强思想政治工作的措施;组织开展全区性重大宣传活动;负责全区爱国主义教育和国防教育工作。

(五)指导协调全区精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动;组织实施全区文明单位检查评比、命名表彰;协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务工作;承担区精神文明建设委员会办公室职责。

(六)贯彻落实党的文艺工作路线方针和政策;依法负责对文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法、舞蹈、曲艺、民间文艺、评论等区级文艺家专业协会、学会和其它学术性、专业性社会团体代行监督管理职能,引导遵守宪法、法律和《中国文艺工作者职业道德公约》;承担区文化艺术界联合会日常工作。

(七)指导、协调全区社科理论研究工作,普及推广社会科学知识;承担区社会科学界联合会日常工作。

(八)指导全区文化体制改革和文化产业、文化事业发展工作,宏观管理文化艺术创作生产,制定扶持文化事业发展的政策措施。

(九)负责全区宣传思想文化系统人才培养和管理工作,组织实施全区宣传文化干部教育培训。

(十)承办区委交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

(一)切实加强全区意识形态建设工作,抓好阵地建设。

(二)切实加强全区党员干部理论学习,组织好区委中心组集体学习

(三)切实加强舆论宣传工作,在中央级媒体刊登新闻稿件不少于30篇(条),在省级媒体不少于100篇(条),在市级媒体不少于600篇(条);加大对全区各部门网站、政务微博和微信公众号的指导力度;举行一次新闻通讯员培训会。

(四)切实加强对全区社会科学、文学艺术团体的指导工作,推动我区社会科学和文学艺术工作繁荣发展。

(五)深入实践和培育社会主义核心价值观,大力开展“身边好人”线索推荐工作;大力开展诚信宝鸡建设,推动志愿服务制度化;进一步加强未成年人思想道德建设;深入开展“美丽乡村·文明家园”建设工作;做好文明城市常态化管理工作。

(六)组织好2019年全区科技、卫生、文化三下乡活动。

(七)深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传工作。

(八)进一步加强对全区政务新媒体的指导和管理力度,大力推动区级融媒体工资。

(九)切实加强宣传干部队伍建设

(十)完成区委交办的其他工作。

三、部门预算单位机构设置

本部门无下属单位,部门预算为本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制11人、工勤1人,实有人员12人,单位管理的退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位固定资产总额31.6275万元,其中:共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单位20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1614830元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,宣传部收入预算为1614830元,较上年增加11%,全部为一般公共预算拨款预算,增加的主要原因是有干部调入,公积金标准上调。

2019年,宣传部支出预算为1614830元,包括人员经费和公用经费支出1614830元,占支出总额100%;专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加11%,增加的主要原因是有干部调入,公积金标准上调.

(二)财政拨款收支情况。

2019年,宣传部财政拨款收支1614830元,较上年增加11 %,增加的主要原因是有干部调入,公积金标准上调。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况:

2019年,宣传部一般公共预算拨款1614830元,较上年增加11 %,增加的主要原因是有干部调入。

2、支出按功能分类的明细情况

(1)一般公共服务支出科目(科目代码201)1240766元,较上年增加10%,主要原因是有干部调入和公积金标准提高。

(2)社会保障和就业支出科目(科目代码208)164594元,较上年增加11%,主要原因是有干部调入。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目(科目代码210)101470元,与上年基本持平。

(4)住房保障支出(科目代码221)10800元。较上年增加41%。主要原因是由干部调入,且财财政配套标准提高。

3、支出按经济分类的明细情况

2019年宣传部支出预算为1614830元,其中:

(1)工资福利支出1297230元,比上年增加189518元,较上年增加17%,主要原因是有干部调入和公积金标准提高并且经济科目调整。

(2)商品和服务支出317600元,比上年增加10050元,较上年增加3%,主要原因是有干部调入。

(3)对个人和家庭的补助支出2019年无支出,与上年相比减少35280元。下降100%,原因是经济科目调整。

(四)政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支,与上年持平,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支,与上年持平,并已公开空表。

(六)“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额10000元,其中:

(1)2019年因公出国(境)费用0元,与上年持平。

(2)2019年公务用车购置及运行维护费0元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,与上年持平。

(3)2019年公务接待费10000元,与上年持平。

2、2019年会议费预算69000元,与上年持平。

3、2019年培训费预算5000元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算317600元,比2018年预算增加10050元,增长4%,主要原因是有干部调入。

(八)政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表(宣传部)