一、部门主要职责
组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
二、2019年度部门主要工作任务及目标
领导全区共青团工作,推进全区青少年精神文明建设,指导全区志愿者工作的开展,会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作,指导全区团的组织建设和干部队伍建设,推进全区团的基层组织建设,领导全区少先队工作,负责区少先队工作委员会日常工作。
三、部门预算单位机构设置
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制5人;实有人员1人,其中行政1人。单位管理的离休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位固定资产总额57738.28元,其中:共有车辆0辆,价值0元,单价20万元以上的设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单位20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效管理情况说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款125591元,政府性基金预算当年拨款0元。
七、部门收支预算编制的依据及测算说明
工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定,商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。
八、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年,部门收入预算为125591元,较上年下降39.9%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:田军伟同志调出。
2019年,部门支出预算为125591元,包括人员经费和公用经费支出125591元,占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年下降39.9 %,下降的主要原因是:田军伟同志调出.
(二)财政拨款收支情况
2019年,部门财政拨款收支125591元,较上年下降39.9%,下降的主要原因是:田军伟同志调出.
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况:
2019年,部门一般公共预算拨款125591元,较上年下降39.9%,减少原因同上。
2、支出按功能分类的明细情况:
(1)行政运行(科目编码2012901)89688元,较上年下降40.1%,原因是田军伟同志调出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码2080505)10564元,较上年下降50.1%,原因是田军伟同志调出。
(3)行政单位医疗(科目代码2101101)4099元,较上年下降57.5%,原因是田军伟同志调出。
(4)公务员医疗补助(科目代码2101103)1440元,较上年下降35.7%,原因是田军伟同志调出。
(5)住房公积金(科目编码2210201)9000元,较上年下降35.7%,原因是田军伟同志调出。
(6)死亡抚恤(科目代码2080801)10800元,与上年持平,主要原因是发放人员无变化。
3、支出按经济分类的明细情况:
2019年本部门支出预算为125591元,其中:
(1)工资福利支出85941元,较上年下降47.5%,全部为人员经费支出。减少原因同上。
(2)商品和服务支出28850元,较上年下降7.2%,全部为公用经费支出。减少原因同上。
(3)对个人和家庭的补助支出10800元,较上年下降25%,全部为人员经费支出。减少原因同上。
(四)政府性基金预算收支情况
2019年本部门无政府性基金预算收支,与上年持平,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算收支情况
2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支,与上年持平,并已公开空表。
(六)“三公”经费、会议费及培训费预算情况
1、2019年“三公”经费预算总额1400元,其中:
(1)2019年因公出国(境)费用,无。
(2)2019年公务用车购置及运行维护费,无。
(3)2019年公务接待费1400元,与上年持平。
2、2019年会议费预算5000元,与上年持平。
3、2019年培训费预算5000元,与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况
2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算23697元,比2018年预算下降803元,下降3.3%,主要原因是人员减少,相应支出减少。
(八)政府采购预算情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
九、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2019年部门综合预算明细表
1、部门综合预算收支总表
2、部门综合预算收入总表
3、部门综合预算支出总表
4、部门综合预算财政拨款收支总表
5、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
6、部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)
8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)
9、部门综合预算政府性基金收支表
10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表
11、部门综合预算专项业务经费支出表
12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表
13、部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表
16、部门整体支出绩效目标表
17、专项资金整体绩效目标表
★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。