一、部门主要职责
1、负责处理区内群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电,接待来访。
2、负责向区委办、区政府办反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策和规定的建议。
3、督促检查上级及区级领导有关批示件落实情况,加强信访事项的督查督办,承办区级领导交办信访事项的落实,向镇街和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
4、 承担协调处理群众集体来区上访和非正常上访的责任,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。 制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立和完善信访信息汇集分析机制,加强信访信息系统建设和应用。
5、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。组织和实施各级大型会议的信访稳定和接劝返工作。
6、承担区委、区政府及区委办、区政府办交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务完成情况
1、做好区内群众来信、来访的日常接待,突发群体事件的处置,区级领导及上级领导和组织批示交办的重点信访事项的督办汇报工作。
2、做好全国、省、市、区各级两会期间的信访稳定、接访劝返工作。
3、协调跨区域、跨部门信访事项的处置工作。
4、做好信访积案的化解疏导和息诉罢访工作。
5、做好重点信访事项的化解工作及依法治访。
6、完成区委、区政府交办的其他工作任务
三、部门决算单位机构设置
2018年,本部门的部门决算由部门本级组成,无下属基层预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制0人;实有人员9人,其中行政9人、事业0人。单位管理的离休人员0人,退休人员6人。
五、2018年度部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
(1)2018年度本年收入决算总计2454440.07元(其中:上年结转结余143元、用事业基金弥补收支差额0元),较上年增加182366.99元,增长7%,主要原因是单位工作人员工资改革薪金增加所致。
(2)2018年度本年支出决算总计2454440.07元(其中:年末结转结余143元),较上年增加182366.99元,增长7 %,主要原因是在职工作人员工资薪金发放增加。
2、本年收入构成情况
2018年本年收入合计2454297.07元,其中:当年财政拨款收入2454297.07元,事业收入0元,上年结转收入0元,用事业基金弥补收支差额0元,其他收入0元。
3、本年支出构成情况
2018年本年支出合计2454297.07元,其中:基本支出1270027.08元,项目支出1184269.99元,年末结转和结余0元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入支出总体情况
(1)2018年度本年财政拨款收入合计2454297.07元,较上年增加182366.99元,增长7%,主要原因是单位工作人员工资改革薪金增加所致。
(2)2018年度本年财政拨款支出合计2454297.07元,较上年增加182366.99元,增长7 %,主要原因是在职工作人员工资薪金发放增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
(1)2018年一般公共预算财政拨款支出,按支出功能分类:一般公共服务支出2256813.99元(主要用于信访工作人员的工作经费、工作保障考核奖励等),社会保障支出141952.56元(主要用于单位退休人员保障和在职人员社保缴纳、抚恤等),医疗卫生计划生育支出55530.52元(主要用于在职和退休人员医保缴纳)。
(2)2018年一般公共预算财政拨款支出,按支出经济分类:工资及福利支出1192547.08元,商品和服务支出61000元,对个人和家庭的补助16480元,基本建设支出0元,其他资本性支出0元,对企事业单位的补贴0元,债务利息支出0元,其他支出0元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1270027.08元,其中:人员经费1209027.08元,公用经费61000元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5000元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元),公务接待费0元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少5000元,下降100%,其中:公务接待费比上年减少5000元,下降100%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费与上年一致没有产生数据,主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。
因公出国(境)团组情况:2018年本部门组团因公出国(境)团组0个,累计0人次,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及保有情况:陈仓区信访局2018年无公务车辆购置,局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费:2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待累计0批次,共接待0人,共计支出0元。
2、培训费支出决算情况
培训费支出22930元,主要用于镇街、部门信访干部业务培训和本局工作人员业务培训支出,比上年减少3133元,下降12%,主要原因是培训开支控制。
3、会议费支出决算情况
会议费支出0元,比上年减少25000元,下降100%,主要原因是2018年我局没有召开自己负担费用的会议。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年我局通过加强开展网上信访工作,走访和越级上访量与往年相比明显减少,越级上访问题得到有效控制,在中省市大型会议和重大活动期间越级上访的人数明显减少,信访工作总体向好。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年本部门机关运行经费支出61000元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少1000元,主要原因是节约开支,后勤统一管理。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出,并已公开空表。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备1套;单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。
附件:
【2018年部门决算及“三公”经费公开表(宝鸡市陈仓区信访局).pdf】